บริการด้านตรวจสอบภายใน

บริการงานตรวจสอบภายใน
บริการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา ภายใต้ความซื่อสัตย์ อิสระ เที่ยงธรรม
และรักษาความลับ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
(Financial/Reporting Audit) รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit) เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
(Operations Audit) ส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด
เป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
บริการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา ภายใต้ความซื่อสัตย์ อิสระ เที่ยงธรรมและรักษาความลับ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน (Financial/Reporting Audit) รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit) เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน (Operations Audit) ส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
ขอบเขตบริการ
1.Risk Identification and Risk Assessment
2.Strategic Audit
3.Operations Audit
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานขององค์กร
4.Reporting Audit
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานขององค์กร
5.Compliance Audit
6.IT
ตรวจสอบด้าน IT ได้แก่ ตรวจสอบการควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT General Control : ITGC) และตรวจสอบการควบคุมระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Application Control)
7.Inventory/Fixed Assets
8.Assurance
9.Consulting
10.Risk Management
11.Workflow
ทบทวนขั้นตอนการทำงานตาม Workflow ต่าง ๆ ที่ได้มีการออกแบบไว้แล้ว
พร้อมทั้งให้ความเห็น / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำในการเขียน Workflow เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน
ทบทวนขั้นตอนการทำงานตาม Workflow ต่าง ๆ ที่ได้มีการออกแบบไว้แล้วพร้อมทั้งให้ความเห็น / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำในการเขียน Workflow เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน
12.Review the work process
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรและจัดทำรายงานแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรและจัดทำรายงานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด
รูปแบบบริการ
- การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
-
การตรวจสอบเชิงรุก โดยใช้เทคนิคของผู้ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์
ตามมาตรฐานการตรวจสอบและ COSO พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี - การให้คำปรึกษาระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยง กระบวนการกำกับดูแล มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สิ่งที่ได้รับ
- แผนการตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- รายงานแบบประเมินความเพียงพอฯ
- รายงานผลการตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
GET A FREE CONSULTATION
062-225-3544
ติดต่อเรา
บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ติดต่อสอบถาม
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง หลังจากได้รับข้อมูลแล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด